一、部门概况
(一)主要职能及2016年主要工作任务
朔州市交通局成立于1993年3月,2010年正式更名为朔州市交通运输局,原城建局下属的公交公司、客运办正式划入交通局。目前,市交通运输局下设办公室、建设管理科、运输管理和安全监督科、综合规划科、交通战备办公室(应急办公室)、监察室等6个内设机构,共有行政人员20名,其中处级领导10名:局长1名、副局长5名、纪检组长1名、运管处长1名、战备办副主任1名、副调研员1名。下设朔州市道路运输管理处、朔州市公路路政管理支队、朔州市市直运输管理所、拖拉机征费稽查所、朔州市勘测设计所、朔州市汽车驾驶员培训学校管理中心、朔州市交通建设工程质量监督站、朔州市地方海事局、朔州市城市出租客运管理办公室、朔州市公共交通服务中心、朔州市交通运输局治理超限超载办公室等11个事业单位,正式职工130名(其中行政退休人员9名,事业退休人员6名)。
肩负的主要职责有:
1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟定全市交通运输行业的规范性文件和发展战略建议;
2、承担涉及全市综合交通体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理;
3、监督实施全市公路行业规划、政策和标准。参与拟定全市物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。指导全市公路行业有关体制改革工作;
4、承担全市道路运输市场监管工作。监督实施全市道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作;
5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、应急救助及危险品运输监督管理等工作。负责全市水上交通安全事故、相关水上设施污染事故的应急处理。指导县(区)水上安全监管工作;
6、提出全市公路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见,按国务院和省、市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;监督实施公路有关规费政策,提出有关财政、土地、价格等政策建议;
7、承担公路建设市场监管责任。监督实施全市公路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;
8、指导全市公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作;指导交通运输行业公安保卫工作;
9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全市公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作;
10、指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作,开展国际、省际、市际合作与交流;
11、承办市人民政府交办的其他事项。
2016年工作计划
(1)旅游公路
?大北叉—平鲁界旅游公路,建设规模12公里,三级公路,总投资3000万元。
?乌龙洞-明海湖旅游公路,建设规模40公里,三级公路,总投资10000万元。
?龙首山景区旅游公路,建设规模7公里,二级公路,总投资4200万元。
(2)运煤公路
雁门关~阳方口公路改建工程,建设规模34公里,二级公路,计划投资20400万元。
(3)按计划开展县乡公路和通村公路工程项目。
(4)按计划开展危桥改造和公路安防工程项目。
(5)公路养护
实施县道1374公里、乡道4139公里、村道3410公里,共8923公里的农村公路养护和中小修工程,计划投资5990万元。
(6)公共交通提质工程
?积极推进完成公交调度中心工程建设,投资8950万元。调度中心将集停车、调度、维修、加油、充电、加气、办公为一体总站。
?中心区开通新的公交线路,运行线路达到16条,运营车辆达到240标台,线路总长度达到233公里,计划投资7000万元。
(二)部门预算单位构成
纳入朔州市交通运输局部门预算的单位包括:
朔州市交通运输局(市本级)
10个局属事业单位:
朔州市道路运输管理处
朔州市交通运输局治理超限超载办公室
朔州市地方海事局
朔州市公共交通服务中心
朔州市城市出租客运管理办公室
朔州市交通局拖拉机征费所
朔州市市直运输管理所
朔州市交通局勘测设计所
朔州市交通建设工程质量监督站
朔州市公路路政管理支队
二、2016年部门预算表
2016年收支预算总表 |
|||||
单位名称:交通局 |
单位:千元 |
||||
收入 |
支 出 |
||||
一、财政拨款 |
10539 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
经费拨款 |
10539 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
一、 工资和福利支出 |
2729 |
预算管理的收费资金安排的拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
二、 商品和服务支出 |
693 |
专项收入安排的拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
三、 对个人和家庭补助支出 |
214 |
罚没收入安排的拨款 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
四、对企事单位的补贴 |
0 |
上年结余 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
五、 转移性支付 |
0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
六、债务付息支出 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
七、基本建设支出 |
0 |
||
八、社会保障和就业支出 |
0 |
八、其他资本性支出 |
0 |
||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
九、其他支出 |
6903 |
||
十、节能环保支出 |
0 |
||||
十一、城乡社区支出 |
0 |
||||
二、专户管理资金 |
0 |
十二、农林水支出 |
0 |
||
当年专户管理资金 |
0 |
十三、交通运输支出 |
10539 |
||
上年结转专户管理资金 |
0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
||
三、政府性基金 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||
四、其他收入 |
0 |
十六、金融支出 |
0 |
||
十七、援助其它地区支出 |
0 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
||||
十九、住房保障支出 |
0 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||||
二十一、预备费 |
0 |
||||
二十二、其他支出 |
0 |
||||
二十三、转移性支出 |
0 |
||||
二十四、债务还本支出 |
0 |
||||
二十五、债务付息支出 |
0 |
||||
二十六、债务发行费用支出 |
0 |
||||
本年收入合计 |
10539 |
预算支出合计 |
10539 |
本年支出合计 |
10539 |
2016年一般公共预算资金支出预算表 |
|||||||
单位:千元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|||
合计 |
10539 |
3601 |
6938 |
0 |
|||
214 |
交通运输支出 |
10539 |
3601 |
6938 |
0 |
||
01 |
公路水路运输 |
10539 |
3601 |
6938 |
0 |
||
01 |
行政运行(公路水路运输) |
2820 |
2785 |
35 |
0 |
||
12 |
公路运输管理 |
246 |
246 |
0 |
0 |
||
99 |
其他公路水路运输支出 |
7473 |
570 |
6903 |
0 |
2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
单位:千元 |
|
经济科目 |
预算数 |
1 |
2 |
合计 |
3601 |
交通局 |
3601 |
交通局(本级) |
2785 |
工资福利支出 |
2019 |
基本工资 |
684 |
保留津贴 |
29 |
统一津补贴 |
535 |
岗位津贴 |
8 |
养老保险 |
591 |
医疗保险 |
108 |
生育保险 |
7 |
年终一次性奖金 |
57 |
商品服务支出 |
528 |
公务用车运行维护费 |
78 |
会议费 |
15 |
福利费 |
1 |
公务费 |
57 |
水电费 |
176 |
物业费 |
22 |
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
其它交通费 |
176 |
对个人家庭的补助支出 |
238 |
采暖补贴 |
80 |
住房公积金 |
158 |
运管处 |
246 |
工资福利支出 |
214 |
基本工资 |
73 |
保留津贴 |
3 |
养老保险 |
62 |
失业保险 |
2 |
医疗保险 |
11 |
生育保险 |
1 |
基础性绩效工资 |
37 |
奖励性绩效工资 |
25 |
商品服务支出 |
6 |
福利费 |
2 |
公务费 |
4 |
对个人家庭的补助支出 |
26 |
采暖补贴 |
9 |
住房公积金 |
17 |
地方海事局 |
303 |
工资福利支出 |
264 |
基本工资 |
83 |
保留津贴 |
6 |
养老保险 |
78 |
失业保险 |
3 |
医疗保险 |
10 |
生育保险 |
1 |
基础性绩效工资 |
50 |
奖励性绩效工资 |
33 |
商品服务支出 |
7 |
福利费 |
2 |
公务费 |
5 |
对个人家庭的补助支出 |
32 |
采暖补贴 |
11 |
住房公积金 |
21 |
治理超限超载办公室 |
267 |
工资福利支出 |
232 |
基本工资 |
69 |
保留津贴 |
5 |
养老保险 |
68 |
失业保险 |
2 |
医疗保险 |
9 |
生育保险 |
1 |
基础性绩效工资 |
48 |
奖励性绩效工资 |
30 |
商品服务支出 |
7 |
福利费 |
2 |
公务费 |
5 |
对个人家庭的补助支出 |
28 |
采暖补贴 |
10 |
住房公积金 |
18 |
2016年行政事业单位“三公”经费预算表 |
||||||||
单位:千元 |
||||||||
单位代码 |
单位名称 |
项目 |
“三公”经费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
79 |
0 |
1 |
78 |
0 |
|||
101000 |
交通局(本级) |
公务接待费 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
101000 |
交通局(本级) |
公务用车运行维护费 |
78 |
0 |
0 |
78 |
0 |
三、2016年部门预算收支情况说明
(一)收入预算说明
2016年收入预算1053.9万元,全部为财政拨款收入。
(二)支出预算说明
1、按支出功能分类:包括行政运行(公路水路运输)支出282万元,公路运输管理支出24.6万元,其他公路水路运输支出747.3万元。
2、按支出经济分类:包括基本支出363.6万元,其中:工资福利支出272.9万元,商品和服务支出69.3万元,对个人和家庭的补助支出21.4万元,其他支出690.3万元。
(三)一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1053.9万元。
1、按支出功能分类:包括行政运行(公路水路运输)支出282万元,公路运输管理支出24.6万元,其他公路水路运输支出747.3万元。
2、按支出用途分类:分基本支出和项目支出。其中基本支出360.1万元,包括人员支出294.3万元;项目支出693.8万元,包括行政运行3.5万元,其他公路水路运输支出690.3万元。
3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类:包括工资和福利支出272.9万元,,商品和服务支出65.8万元,对个人和家庭的补助支出21.4万元.