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监督保障机制

朔州市交通运输局2016年部门预算公开
2017年04月26日 来源:朔州市交通局

一、部门概况

(一)主要职能及2016年主要工作任务

朔州市交通局成立于1993年3月,2010年正式更名为朔州市交通运输局,原城建局下属的公交公司、客运办正式划入交通局。目前,市交通运输局下设办公室、建设管理科、运输管理和安全监督科、综合规划科、交通战备办公室(应急办公室)、监察室等6个内设机构,共有行政人员20名,其中处级领导10名:局长1名、副局长5名、纪检组长1名、运管处长1名、战备办副主任1名、副调研员1名。下设朔州市道路运输管理处、朔州市公路路政管理支队、朔州市市直运输管理所、拖拉机征费稽查所、朔州市勘测设计所、朔州市汽车驾驶员培训学校管理中心、朔州市交通建设工程质量监督站、朔州市地方海事局、朔州市城市出租客运管理办公室、朔州市公共交通服务中心、朔州市交通运输局治理超限超载办公室等11个事业单位,正式职工130名(其中行政退休人员9名,事业退休人员6名)。

肩负的主要职责有:

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟定全市交通运输行业的规范性文件和发展战略建议;

2、承担涉及全市综合交通体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理;

3、监督实施全市公路行业规划、政策和标准。参与拟定全市物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。指导全市公路行业有关体制改革工作;

4、承担全市道路运输市场监管工作。监督实施全市道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作;

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、应急救助及危险品运输监督管理等工作。负责全市水上交通安全事故、相关水上设施污染事故的应急处理。指导县(区)水上安全监管工作;

6、提出全市公路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见,按国务院和省、市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;监督实施公路有关规费政策,提出有关财政、土地、价格等政策建议;

7、承担公路建设市场监管责任。监督实施全市公路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;

8、指导全市公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作;指导交通运输行业公安保卫工作;

9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全市公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作;

10、指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作,开展国际、省际、市际合作与交流;

11、承办市人民政府交办的其他事项。

2016年工作计划

(1)旅游公路

?大北叉—平鲁界旅游公路,建设规模12公里,三级公路,总投资3000万元。

?乌龙洞-明海湖旅游公路,建设规模40公里,三级公路,总投资10000万元。

?龙首山景区旅游公路,建设规模7公里,二级公路,总投资4200万元。

(2)运煤公路

雁门关~阳方口公路改建工程,建设规模34公里,二级公路,计划投资20400万元。

(3)按计划开展县乡公路和通村公路工程项目。

(4)按计划开展危桥改造和公路安防工程项目。

(5)公路养护

实施县道1374公里、乡道4139公里、村道3410公里,共8923公里的农村公路养护和中小修工程,计划投资5990万元。

(6)公共交通提质工程

?积极推进完成公交调度中心工程建设,投资8950万元。调度中心将集停车、调度、维修、加油、充电、加气、办公为一体总站。

?中心区开通新的公交线路,运行线路达到16条,运营车辆达到240标台,线路总长度达到233公里,计划投资7000万元。

(二)部门预算单位构成

纳入朔州市交通运输局部门预算的单位包括:

朔州市交通运输局(市本级)

10个局属事业单位:

朔州市道路运输管理处

朔州市交通运输局治理超限超载办公室

朔州市地方海事局

朔州市公共交通服务中心

朔州市城市出租客运管理办公室

朔州市交通局拖拉机征费所

朔州市市直运输管理所

朔州市交通局勘测设计所

朔州市交通建设工程质量监督站

朔州市公路路政管理支队

二、2016年部门预算表

 2016年收支预算总表

单位名称:交通局

     

          单位:千元

 

收入

 

支            出

     

一、财政拨款

10539

功能分类

预算数

经济分类

预算数

    经费拨款

10539

一、一般公共服务支出

0

一、 工资和福利支出

2729

    预算管理的收费资金安排的拨款

0

二、外交支出

0

二、 商品和服务支出

693

    专项收入安排的拨款

0

三、国防支出

0

三、 对个人和家庭补助支出

214

    罚没收入安排的拨款

0

四、公共安全支出

0

四、对企事单位的补贴

0

    上年结余

0

五、教育支出

0

五、 转移性支付

0

    国有资源(资产)有偿使用收入

0

六、科学技术支出

0

六、债务付息支出

0

   

七、文化体育与传媒支出

0

七、基本建设支出

0

   

八、社会保障和就业支出

0

八、其他资本性支出

0

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0

九、其他支出

6903

   

十、节能环保支出

0

   
   

十一、城乡社区支出

0

   

二、专户管理资金

0

十二、农林水支出

0

   

    当年专户管理资金

0

十三、交通运输支出

10539

   

    上年结转专户管理资金

0

十四、资源勘探信息等支出

0

   

三、政府性基金

0

十五、商业服务业等支出

0

   

四、其他收入

0

十六、金融支出

0

   
   

十七、援助其它地区支出

0

   
   

十八、国土海洋气象等支出

0

   
   

十九、住房保障支出

0

   
   

二十、粮油物资储备支出

0

   
   

二十一、预备费

0

   
   

二十二、其他支出

0

   
   

二十三、转移性支出

0

   
   

二十四、债务还本支出

0

   
   

二十五、债务付息支出

0

   
   

二十六、债务发行费用支出

0

   

本年收入合计

10539

预算支出合计

10539

本年支出合计

10539

2016年一般公共预算资金支出预算表

 
       

     单位:千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 
 

**

1

2

3

**

 
 

合计

10539

3601

6938

0

 

214

交通运输支出

10539

3601

6938

0

 

 01

 公路水路运输

10539

3601

6938

0

 

    01

    行政运行(公路水路运输)

2820

2785

35

0

 

    12

    公路运输管理

246

246

0

0

 

    99

    其他公路水路运输支出

7473

570

6903

0

 

2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

单位:千元

经济科目

预算数

1

2

合计

3601

交通局

3601

交通局(本级)

2785

工资福利支出

2019

基本工资

684

保留津贴

29

统一津补贴

535

岗位津贴

8

养老保险

591

医疗保险

108

生育保险

7

年终一次性奖金

57

商品服务支出

528

公务用车运行维护费

78

会议费

15

福利费

1

公务费

57

水电费

176

物业费

22

国库集中支付网络租凭费

3

其它交通费

176

对个人家庭的补助支出

238

采暖补贴

80

住房公积金

158

运管处

246

工资福利支出

214

基本工资

73

保留津贴

3

养老保险

62

失业保险

2

医疗保险

11

生育保险

1

基础性绩效工资

37

奖励性绩效工资

25

商品服务支出

6

福利费

2

公务费

4

对个人家庭的补助支出

26

采暖补贴

9

住房公积金

17

地方海事局

303

工资福利支出

264

基本工资

83

保留津贴

6

养老保险

78

失业保险

3

医疗保险

10

生育保险

1

基础性绩效工资

50

奖励性绩效工资

33

商品服务支出

7

福利费

2

公务费

5

对个人家庭的补助支出

32

采暖补贴

11

住房公积金

21

治理超限超载办公室

267

工资福利支出

232

基本工资

69

保留津贴

5

养老保险

68

失业保险

2

医疗保险

9

生育保险

1

基础性绩效工资

48

奖励性绩效工资

30

商品服务支出

7

福利费

2

公务费

5

对个人家庭的补助支出

28

采暖补贴

10

住房公积金

18

2016年行政事业单位“三公”经费预算表

 
           

单位:千元

单位代码

单位名称

项目

“三公”经费

         
     

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

 

**

**

**

1

2

3

4

5

 
   

合计

79

0

1

78

0

 

101000

交通局(本级)

公务接待费

1

0

1

0

0

 

101000

交通局(本级)

公务用车运行维护费

78

0

0

78

0

 

三、2016年部门预算收支情况说明

(一)收入预算说明

2016年收入预算1053.9万元,全部为财政拨款收入。

(二)支出预算说明

1、按支出功能分类:包括行政运行(公路水路运输)支出282万元,公路运输管理支出24.6万元,其他公路水路运输支出747.3万元。

2、按支出经济分类:包括基本支出363.6万元,其中:工资福利支出272.9万元,商品和服务支出69.3万元,对个人和家庭的补助支出21.4万元,其他支出690.3万元。

(三)一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1053.9万元。

1、按支出功能分类:包括行政运行(公路水路运输)支出282万元,公路运输管理支出24.6万元,其他公路水路运输支出747.3万元。

2、按支出用途分类:分基本支出和项目支出。其中基本支出360.1万元,包括人员支出294.3万元;项目支出693.8万元,包括行政运行3.5万元,其他公路水路运输支出690.3万元。

3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类:包括工资和福利支出272.9万元,,商品和服务支出65.8万元,对个人和家庭的补助支出21.4万元.

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